| Vymazať filtre
Interné číslo faktúry Číslo objednávky Číslo zmluvy Popis fakturovaného plnenia Hodnota bez DPH Celková hodnota s DPH Dátum doručenia faktúry Dodávateľ IČO dodávateľa Adresa dodávateľa Obec/mesto dodávateľa
202013000795 OB1/13/2020-14694 0_bez zmluvy Guma podlahová 375,73 450,88 15.12.2020 LAURIS, s.r.o. 46616845 Tr.Dukelských hrdinov 455/38 Valaská
202013000796 OB1/13/2020-14697 555/2016/LSR Mäso 136,99 152,34 16.12.2020 ALEXANDRA & CO, s.r.o. 44609655 Nám. M. R. Štefánika 24/29 Brezno
202013000797 OB1/13/2020-14688 0_bez zmluvy Materiál 901,33 1081,60 16.12.2020 BADINKA ROMAN - AGROMIX 33925551 Brezenska 6 Brezno
202013000798 OB1/13/2020-13605 0_bez zmluvy Matrace 904,17 1085,00 17.12.2020 Zdeno Kupec 33920737 Lichardova 2 Brezno
202013000799 OB/13/2020-14710 0_bez zmluvy Farba 141,95 170,34 17.12.2020 KOLLMANN, s.r.o. 36042137 Černákova 16 Brezno
202013000800 OB1/13/2020-14693 0_bez zmluvy Materiál 989,69 1187,63 17.12.2020 REMA TIP TOP INCO-Sk, 31621643 Priemyselná 255 Ladomerská Vieska
202013000801 OB1/13/2020-14692 0_bez zmluvy Materiál 225,84 271,01 17.12.2020 SEGAS LG, s.r.o. 52859797 Bystrá 286 Brezno
202013000802 OB1/13/2020-14691 0_bez zmluvy Papier na ruky 360,10 432,12 17.12.2020 MIVA MARKET, spol. s.r.o. 36704041 Mlynská 1323/13 Smižany
202013000803 bez objednávky 0_bez zmluvy veterinárne vyšetrenie vzorky 6,65 6,65 21.12.2020 Štátny veterinár. a potravinový úst 42355613 Jánoškova 1611/58 Dolný Kubín
202013000804 bez 0_bez zmluvy Štiepkovanie do centrálnej kotolne OZ Beňuš 489,70 587,64 21.12.2020 BioEkoTerm spol. s.r.o. 36631264 Osloboditeľov 137/2 Závadka nad Hronom
202013000805 OB1/13/2020-12223 0_bez zmluvy nájomné za fľaše na technické plyny 34,50 41,40 21.12.2020 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Chalupkova 9 Bratislava 1
202013000806 OB1/13/2020-14953 0_bez zmluvy výmena čelného skla na FORDE Ranger - BR 816 BD 311,57 373,88 22.12.2020 Marian Medveď AUTOPNEU 37200186 Šrámkova 10 Brezno
202013000807 OB1/13/2020-13625 80/2017/LSR Oleje 1305,86 1567,03 10.12.2020 SLOVNAFT,a.s. 31322832 Vlčie hrdlo 1 Bratislava
202013000808 OB1/13/2020-13616 1273/2018/LSR Náhradné diely 3652,47 4382,96 17.12.2020 STABO, s.r.o. 31620582 Dunajská 1 Bratislava
202013000809 v prílohe 0_bez zmluvy Odvoz kalov z ČOV, a dovoz živého kalu. 200,00 240,00 04.01.2021 THK s.r.o. 36017299 Laskomerského 8 Brezno
202013000810 OB1/13/2020-14777 0_bez zmluvy Overenie tachografu Tatra 815 - BR 252 AT 92,25 110,70 04.01.2021 SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. 36403121 Kollárova 73 Martin
202013000811 OB1/13/2020-13598 0_bez zmluvy likvidácia bituménovej strešnej kritiny z objektu maštale Kyprov 233,08 279,70 04.01.2021 DETOX s.r.o. 31582028 Zvolenská cesta 139 Banská Bystrica
202013000812 OB1/13/2020-14779 0_bez zmluvy oprava tachografu TATRA - 815 - BR 252 AT 115,80 138,96 04.01.2021 Vlček Peter 30560675 Partizánska cesta 97 Banská Bystrica
202013000813 OB1/13/2020-14596 0_bez zmluvy oprava vozidla Mitsubishi L 200 - BR 308 BA 1138,65 1366,38 04.01.2021 H & M autoopravy - predaj, s.r.o. 31559786 Jakubská cesta 1/A Banská Bystrica
202013000814 OB1/13/2020-14377 0_bez zmluvy prevoz pokazeného nakladača z ES Červená Skala na OZ Beňuš 210,00 252,00 04.01.2021 ROLTA s. r. o. 36699551 Dr. Clementisa 7 Brezno
202013000815 OB1/13/2020-10280 0_bez zmluvy servis ČOV a ORL v areály OZ Beňuš po dvoch rokoch prevádzky 715,00 858,00 04.01.2021 NATURTECH,s.r.o. 50132326 Komenského 569/41 Bardejov
202013000816 bez objedávky 1/2006/300 Správa registratúry LS01-05+OZ 131,87 158,24 04.01.2021 NIKOL Martin, s.r.o. 36389803 Škultétyho 14 Martin
202013000817 bez objednávky 11293/2012/LSR opravná faktúra za dodávku elektrickej energie - OZ Beňuš - budova DHS 3,39 4,07 04.01.2021 Stredoslovenská energetika, a. s. 51865467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina
202013000818 bez objednávky 5797/2013/LSR monitorovanie pracovných strojov 63,00 75,60 04.01.2021 Trinid s.r.o. 36651630 J. Švermu 2188/7 Zvolen
202013000819 bez objednávky 0_bez zmluvy odvoz a likvidácia komunálneho odpadu z LS Závadka nad Hronom 151,80 151,80 04.01.2021 Obec Závadka nad Hronom 00313947 Osloboditeľov 27 Závadka nad Hronom
202013000820 OB1/13/2020-14394 0_bez zmluvy rozbor odpadových vôd z ČOV a ORL areálu OZ Beňuš - vyúčtovacia faktúra 81,00 97,20 04.01.2021 Stredoslovenská vodár. prevádzková 36644030 Partizánska cesta 5 Banská Bystrica
202013000821 OB1/13/2020-14904 0_bez zmluvy Farba 168,70 202,44 04.01.2021 KOLLMANN, s.r.o. 36042137 Černákova 16 Brezno
202013000822 bez objednávky 0_bez zmluvy dodávka vody z verejného vodovodu obce Beňuš do areálu OZ 291,60 291,60 05.01.2021 Miestne prevádzkárne s.r.o. 36027286 Beňuš 355 Beňuš
202013000823 v prílohe 0_bez zmluvy Odrážka na LS Beňuš 1824,00 2188,80 04.01.2021 Zdenka Podhorcová - GEMO 37635891 ČSA 28 Brezno
202013000824 bez objednávky 7365/2013/LSR služba mobilného operátora 934,39 1121,27 07.01.2021 Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8 Bratislava II
202013000825 bez objednávky 0_bez zmluvy vypálenie podložiek pod pätky hydraulickej ruky pre TATRU PHOENIX BR 402 BY 54,77 54,77 07.01.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
202013000826 OZLT 0_bez zmluvy Odrážky pre LS 1014,62 1014,62 07.01.2021 LESY SR, š.p. OZ Lesnej techniky 36038351 Mičinská cesta 33 Banská Bystrica
202013000827 12/2020 0_bez zmluvy Vyúčtovacia faktúra k zálohovej 194,05 232,86 07.01.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 Martina Rázusa 23A Žilina
202013000828 bez objednávky 1408/2015/LSR Zmluva o dielo č. 3/2015-OR ZV údržba zabezpečovacieho zariadenia za obdobie II. polrok 2020 ES Závadka nad Hronom 219,30 263,16 07.01.2021 Železnice Slovenskej republiky, 31364501 Klemensova 8 Bratislava-Staré Mesto
202013000829 bez objednávky 1407/2015/LSR Zmluva o dielo č. 2/2015-OR ZV na údržbu zabezpečovacieho zariadenia za obdobie II. polrok 2020 103,20 123,84 07.01.2021 Železnice Slovenskej republiky, 31364501 Klemensova 8 Bratislava-Staré Mesto
202013000830 bez objednávky 0_bez zmluvy poplatok za pevnú linku 12,07 14,48 07.01.2021 Slovak Telekom, a.s. 35763469 Bajkalská 28 Bratislava
202013000831 bez objednávky 0_bez zmluvy dodávka vody do rodinného domu - refakturácia Ján Kukuľa - 14,41 € 12,01 14,41 07.01.2021 Stredoslovenská vodár. prevádzková 36644030 Partizánska cesta 5 Banská Bystrica
202013000832 bez objednávky 8469/2018/LSR monitorovanie aút 63,20 75,84 07.01.2021 GX SOLUTIONS, a. s. 45232270 Galvaniho 12 Bratislava 2
202013000833 bez objednávky 1256/2013/LSR Povinná zdravotná služba 51,00 61,20 07.01.2021 ProCare, a.s. 35890568 Einsteinova 23-25 Bratislava-Mestská časť Petržalka
202013000834 OB1/13/2020-14898 0_bez zmluvy Ciacha na drevo 196,80 236,16 04.01.2021 LVS, spol. s r.o. 35883057 Zadunajská cesta 3685/6 Bratislava
202013000835 bez objednávky 34/2009 PHM 1826,96 2192,35 18.12.2020 ČS POLOMKA s.r.o 50745131 Osloboditeľov 1 Polomka
202013000836 OB1/13/2020-10560 8046/2013/LSR Náhradné diely 913,84 1096,61 16.12.2020 LION CAR, s.r.o. 36053961 Námestie Ľudovíta Štúra 31 Banská Bystrica
202013000837 OB1/13/2020-12706 0_bez zmluvy Náhradné diely 1578,00 1893,60 04.01.2021 AGROTEM MJ s.r.o. 36399281 ul. 1. mája 4271 Liptovský Mikuláš
202013000838 OB1/13/2020-14006 8133/2013/LSR Náhradné diely 1014,99 1217,99 14.12.2020 PRO AUTO, s.r.o. 36044598 Námestie slobody 2 Banská Bystrica
202013000839 OB1/13/2020-14591 1340/2013/LSR Hadice 890,16 1068,19 04.01.2021 ZEPPELIN SK s.r.o. 31579710 Zvolenská cesta 14605/50 Banská Bystrica-Kráľová
202013000840 bez objednávky 34/2009 PHM 305,38 366,46 05.01.2021 ČS POLOMKA s.r.o 50745131 Osloboditeľov 1 Polomka
202013000841 OB1/13/2020-14899 0_bez zmluvy Materiál 260,50 312,60 06.01.2021 PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. 47630795 9. mája 2137/1 Brezno
202013000842 stavné a nápojové lístky 4184/2019/LSR stravné a nápojové lístky 6658,91 6658,91 21.12.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 Kálov 356 Žilina
202013000843 OB1/13/2020-14906 1122/2020/LSR Pneumatiky 2257,58 2709,09 07.01.2021 A.R.S. spol. s r.o. 31560270 Medený Hámor 4 Banská Bystrica
202013000844 OB1/13/2020-14905 0_bez zmluvy Krovinorez 616,74 740,10 04.01.2021 HSQ SLOVAKIA s.r.o. 36745758 Fraňa Kráľa 10A Brezno